本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为215.4万元,决算数为126.7万元,完成预算的58.82%,决算数较上年下降30.94%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为18万元,决算数为6.1元,完成预算的33.89%,决算数较上年增长100%。主要原因是:经批准正常工作安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为42.9万元,决算数为15.4万元,完成预算的35.9%,决算数较上年下降31.65%。主要原因是:厉行节约,节约开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出105.3万元,其中公务用车购置年初预算数为10万元,决算数为1.8万元,完成预算的18 %,决算数较上年下降93.47%。主要原因是:2015年支出为2014年车辆购置的剩余款项支付;公务用车运行维护费支出年初预算数为144.5万元,决算数为103.4万元,完成预算的71.56%,决算数较上年下降22.46%。主要原因是:厉行节约,节约开支。